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百色疾控:持续改进质量管理体系 如期完成2022年度内部审核工作

时间:2023-03-03 19:21:38作者:佚名

  

  为验证百色市疾病预防控制中心管理体系运行是否持续符合质量管理体系(ISO9001-2015)、《检验检测机构资质认定能力评价》(RB/T214-2017)和《食品检验机构资质认定评审准则》的通知(国认实[2010]49号)和该中心的质量管理体系文件的要求,确保管理体系运行的符合性和有效性,该中心组织实施2022年度质量管理体系内部审核。

  中心质量负责人副主任余水兰强调,内审员需仔细核查,尽量找出缺陷,同时被审核科室需尽全力配合内审组工作。中心主任周正东进一步强调了本次内审的重要性,要求质量管理工作需向精细化方向发展。

  为进一步提高内审质量,今年内审有3处变化:一是因该中心全面实施质量管理体系涉及中心的党建、行政、业务、后勤及财务管理21个科室,内审分成文件审核和现场审核,本次内审时间长,待续时间两周,但对审核人员和被审核科室都提出了具体的要求,工作量大,但质量不变。二是审核组成员增加,由原来28名增加到56名,内审员均经过培训并具备内审能力,给中心内审工作注入新鲜血液,带来勃勃生机;分工改变,改变原来检验科室带动职能科室的模式。三是重新制作了更全面细致的内审核查表,做到全要素覆盖,同时加大了对各项工作的审核力度。

  内审组按制订的《内部审核检查表》对机构、人员、场所环境、设备设施、管理体系5个方面逐项进行了审核。内审组以现场审核、查阅质量记录为主,以询问和交谈为辅,对管理层、办公室、检验科、卫生监测科、疾病控制科等21个科室和组织进行了全面审核,覆盖管理体系的全部要素和所有活动。通过认真、细致、负责的评议和审核,内审组开出1项严重不符合项、3项一般不符合项和142观察项,涉及19个科室,针对内审中发现的问题,评审小组提出书面改进建议,在末次会议上,中心质量负责人余水兰认真聆听了各内审小组组长的汇报,肯定了各内审员认真负责的工作态度,并要求各相关科室及组织认真分析不符合项产生的原因,举一反三,有针对性的制定整改计划,逐个落实整改任务,缩短整改限期,并将进行点对点跟踪验证。为此,中心制订了不符合项整改的具体措施、责任科室和完成时间。

  通过内部审核,表明该中心的质量管理体系运行基本正常,但仍发现了管理工作中存在的问题与不足,对该中心的质量管理体系有效运转将起到积极的督促作用。


原文链接:http://wsjkw.gxzf.gov.cn/xwdt_49370/gs/t15901666.shtml
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